2022小金库专项整治报告(精选6篇)

2022小金库专项整治报告(精选6篇)

时间:2022-12-18 21:15

  202x小金库专项整治报告 篇一:

  根据《XXX州财政局关于转发XX省财政厅关于组织开展“小金库”问题整治工作的通知》(X财监绩发〔20XX〕4号)文件要求,为进一步严肃财经纪律,坚决杜决和预防“小金库”问题的发生,市财政局高度重视,及时安排部署,组织开展全市“小金库”自查自纠工作,现将具体情况报告如下:

  一、工作开展情况

  全市各有关单位、企业按照《XX省财政厅印发的通知》(X财监〔20XX〕4号)文件要求,开展内部的自查自纠工作。主要采取自查自纠和重点抽查相结合的方式进行。一是宣传动员部署,传达贯彻落实中央、省市专项治理工作部署和有关文件精神,利用多种途径广泛动员。二是认真开展自查自纠。要求各预算单位及国有企业、国有金融认真组织开展自查自纠,按规定的要求上报自查自纠总结报告和自查表格,自查面要达100%。三是集中处理和整改建制,计划于5月30日前开展重点抽查事项,并针对治理中发现的问题,制定整改措施并抓好落实,做到资金资产处理到位、违纪责任人员处理到位。同时,进一步建立和完善防治“小金库”的长效机制。

  (一)行政事业单位开展情况

  分别对20XX年和20XX年的“小金库”情况开展自查自纠工作,20XX年共自查自纠55家党政机关,223家事业单位,7家社会团体;20XX年共自查自纠56家党政机关,220家事业单位,7家社会团体,做到全覆盖开展自查自纠。

  (二)国有企业及国有金融企业开展情况

  分别对20XX年和20XX年的“小金库”情况开展自查自纠工作,20XX年共自查自纠22家集团总部(总公司),11家二级子企业;20XX年自查自纠25家家集团总部(总公司),16家二级子企业。景洪市无归属范围内的金融企业。

  二、存在问题及整改情况

  (一)行政事业单位情况

  1、单位“三公”经费自查情况。

  根据各预算单位上报自查情况发现景洪市农业农村局下属站所公务用车运行经费超年初预算的问题6家,超预算28,362。39元,分别是:①景洪市植保植检站20XX年超预算3,863。45元;②景洪市农业机械推广站超预算7,015。81元(分别为:20XX年超605。81元、20XX年超6,410。00元);③景洪市农业技术推广中心20XX年超预算7,723。3元;④景洪市农村经营管理站20XX年超预算5,438。85元;⑤景洪市水产技术推广站20XX年超预算1,322。00元;⑥XX省普文公路动物防疫监督检查站20XX年超预算2,998。98元。公务用车运行经费超支原因主要是:农业项目业务量加大,下乡次数增加,且车辆老化,车辆燃油费及修理费增加,公务用车运行经费相应增加。其余未发现超标准配置公务用车、违规配置和向下属单位或其他单位转移摊派公务用车购置及运行经费等问题;未发现超规格、超标准接待和赠送礼品、礼金、有价证券、纪念品及土特产品等问题。(guaiweng.com)

  2、单位会议费、培训费自查情况。

  根据各单位上报自查报告及表格的情况,未发现超预算的列支的会议费、培训和虚报、冒领、骗取等情况。

  3、单位“小金库”自查情况。

  根据各单位上报自查报告及表格的情况,未发现各预算单位存在“小金库”的情况。

  4、单位“小金库”问题自查自纠情况。

  资产管理自查情况。从资产配置、使用、处置等环节自查,无未经批准购建资产、未经批准出租出借或处置资产、对外投资,严格按照规定,国有资产收入执行收支两条线规定金额,做到账实相符,景洪市公安局存在未及时将在建工程转固情况,20XX年5月完成建设并投入使用,至今未转固,截止20XX年12月31日该项工程在建工程余额61,225,429。31元,拟在2021年完成结转。其余未发现问题。

  (二)国有企业及国有金融企业情况

  根据本次开展自查自纠企业上报的自查报告及表格的内容,均未发现存在隐匿收入、虚列支出、转移资产和其他形式的小金库。

  三、下一步工作措施

  景洪市“小金库”通过近几年的专项治理工作虽然取得了一定成效,但还存一些不容忽视的问题,在今后的工作中,将严格按照中央、省、州有关“小金库”治理有关要求,着力抓好以下三方面工作:

  (一)加强宣传,贯彻落实相关政策。广泛参与,利用各种宣传工具宣传政策和财经纪律。认真组织学习,准确领会精神,细化工作措施,采取多种有效形式专项治理“小金库”。提高各级领导干部对治理“小金库”工作意义的认识,打消侥幸心理,争取把治理“小金库”工作中存在的问题在自查自纠中得到解决。本着“惩前毖后、治病救人”的方针,巩固和扩大自查自纠成果。

  (二)明确责任,全面开展自查自纠重点抽查工作。注重源头治腐,规范财务制度、严肃财经纪律。成立专项检查小组,抽取几家单位开展重点检查工作,核实自查自纠的真实性,进一步深挖以往查办案件和监督检查中发现的一些线索,进行重点检查,共同推进“小金库”专项治理工作。确保专项清理整治工作不走过场,扎实有效推进。

  (三)积极探索建立预防“小金库’的长效机制。进一步严肃财政纪律,加强建立健全财务监督管理制度,加强从源头上防治腐败的力度,堵塞制度漏洞,牢牢扎紧财经制度的笼子,着力构建“小金库”监督管理长效机制和全方位的管控体系。

  202x小金库专项整治报告 篇二:

  治理“小金库”是加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需要。为贯彻落实省纪委省监委办公厅《关于深化专项清查严防吃喝送礼歪风变异回潮的通知》(赣纪办发〔20XX〕17号)及江西省财政厅《关于在全省党政机关和事业单位开展“小金库”专项清查工作的通知》(赣财监〔20XX〕11号)文件要求,我镇针对“小金库”进行了自查,现将自查工作开展情况报告如下:

  一、加强领导,强化责任落实

  XXX镇主要领导高度重视,将专项治理工作摆上了重要议事日程,为确保专项治理工作的顺利进行,成立了专门的治理“小金库”工作领导小组,具体工作由我镇财务部门负责。要求镇全体工作人员从思想上正确认识开展此项清查工作的重大意义,要认真对待专项治理工作,全体干部职工都应认真自查,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题,配合确保自查工作落到实处。

  二、严格执行,开展自查工作

  按照《XXX市财政局关于在全山党政机关和事业单位开展“小金库”专项清查工作的通知》的要求,通过镇主要领导动员部署开展自查工作。主要是针对违反法律法规及其他有关规定,应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金(含有价证券)及其形成的资产进行了深入细致的自查。

  自查结果:我镇财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”;严格按照财务管理制度有关规定执行,从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为;按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,按照现金管理有关规定,严禁设“小金库”;财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。

  三、提高认识,实施长效监督

  虽然我镇目前尚未发现违规违纪现象,但通过清理检查“小金库”,进一步严肃了财经纪律,加强了财经法制教育,强化了财务管理,确保了资金的合理使用。今后,我镇将进一步完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,建立长效监督机制,提高财务透明度,力争做到清理工作不留死角,财务管理工作水平有更大提高,严防“小金库”的出现。

  202x小金库专项整治报告 篇三:

  根据上级关于整治“小金库”工作的有关精神,我校高度重视,积极开展这次自查活动,现将有关情况报告如下:

  一、统一思想,提高认识

  我校把“小金库”治理工作作为当前群众路线教育实践活动的一项重点任务来抓,学校组织全体班子成员集中学习了上级文件,领会精神实质,把握工作重点,增强治理工作的主动性,确保治理工作取得成效。

  二、成立机构,明确职责

  为加强对“小金库”专项治理工作的组织领导,学校成立了“小金库”专项治理工作领导组,负责全校的“小金库”治理工作,协调解决有关重要问题。

  组长:XXX、

  副组长:XXX、XXX、XXX

  成员:XXX、XXX、XXX、XXX

  领导组下设办公室,地点设在总务处。XXX同志兼任办公室主任,负责“小金库”专项治理的日常组织协调工作。

  三、对照标准,严格自查

  我校严格对照《单位“小金库”自查自纠情况报告表》中检查项目,通过认真自查、自纠,我校各项经费收支规范,管理严格,没有“小金库”现象。

  四、建章立制,规范管理

  学校决定在前期自查自纠的基础上,继续完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度。对违规使用学校教育经费、违规向学生乱收费,私设“小金库”的行为进行严查严控,按照“谁管理、谁负责”原则,力争做到治理工作不留死角。同时,加强财务工作的监督力度,发扬民主,保障学校稳定及各项工作的顺利开展。

  202x小金库专项整治报告 篇四:

  为切实做好“小金库”治理工作,把“小金库”治理工作落到实处,构建防治“小金库”工作长效机制。根据人总行统一部署,我支行于XX年6月上旬组织开展了对“小金库”治理“回头看”工作,现将有关情况总结汇报如下。

  一、统一思想精心组织

  为提高全行上下对开展“小金库”治理工作重要意义的认识,深刻认识“小金库”治理工作的必要性、紧迫性,支行党组组织会计财务、后勤、内审、纪检等部门负责人召开了专门会议,研究部署对“小金库”治理“回头看”自查工作,要求相关人员认真对待,全行上下齐心协力,相关部门通力合作,共同把这次自查工作完成好。

  为使自查工作有序开展,支行成立了由一把手任组长、分管领导任副组长,会计、财务、后勤、内审、纪检等部门负责人为成员组成的“小金库”治理“回头看”自查工作小组。并公布了举报电话,自觉接受群众的监督。

  二、认真细致自查到位

  1、宣传动员提高认识

  召开全行干部职工大会,学习有关文件,强调“小金库”治理工作的重要意义,提高对“小金库”治理工作全员参与意识,对发现有“小金库”现象或隐患的及时主动报告。

  2、认真自查全面细致

  通过对支行账户开立情况、财务收支情况、出纳现金、银行存款情况、基建管理、固定资产管理情况的检查表明:我支行无截留收入、虚列开支、违规收费、乱罚款、虚假的发票列支、上下级单位相互转移资金等行为,不存在“小金库”现象。

  三、完善制度构建长效机制

  1、加强思想教育

  积极开展党性、党风、党纪教育,帮助广大党员干部坚定理想信念,树立正确的世界观、人生观、价值观和正确的权力观、地位观、利益观,明辨是非,不断增强拒腐防变能力。

  结合典型案例进行警示教育,警钟长鸣,用发生在身边的人和事进行教育,切实提高班子成员和干部职工的法制意识,使设立“小金库”违纪、违法、易诱发职务犯罪的观念深入人心,使党员干部从思想上、行动上支持、参与禁止“小金库”的工作,努力形成良好的氛围,筑牢拒腐防变的思想道德防线。

  2、加强制度建设,健全管理体系

  认真调研、分析、查找在分配制度、干部人事制度、监督管理体制等各个方面存在的漏洞和环节,不断总结完善制度建设,建立责任追究制,从源头预防和治理“小金库”的产生和漫延。

  3、实行责任追究,加大惩处力度

  建立和完善“一把手”责任追究制,把“小金库”问题纳入党风廉政建设的责任目标之一,实行一票否决,一旦发现“小金库”,除对当事人进行处理外,还必须对“一把手”实行责任追究。

  4、加强群众监督,健全信息渠道

  充分发挥广大干部职工的监督作用,建立举报箱、举报电话等多种渠道,发动干部职工监督的有利条件,为其反馈情况提供有效平台,达到有效扼制小金库的目的。

  5、建立奖惩机制

  建立举报查处奖惩机制。对举报“小金库”现象、查办“小金库”行为的有功人员,不仅从精神上给予奖励,同时从物质上给予一定奖励。

  202x小金库专项整治报告 篇五:

  为深入贯彻落实省局办公厅、省政府办公厅《关于全面构建“小金库”防治长效机制的意见》(X办发〔20XX〕60号),进一步巩固深化“小金库”专项整治成果,切实解决“小金库”防治难点问题,我局积极贯彻落实文件精神,认真、细致按照要求开展了“小金库”自查工作认真组织实施全面排查,全面总结经验,确保该项工作取得实效,现将工作汇报如下:

  一、积极组织领导

  我局高度重视,在接到通知后,迅速召开会议研究,就我局现任班子重新明确了“小金库”专项治理工作的领导机构和相关职责。同时,对自查工作开展进行了认真部署,明确要求从农水局及农业站专户,按步骤开展进行深入的自查自纠工作,确保工作落到实处。

  二、认真自查自纠

  我局认真对于可能滋生“小金库”的土壤进行深挖深刨,同时扩大自查范围,做到全面彻底、不留死角。按照要求,本局和农业站针对各项上级资金、票据进行了细致、全面的检查,重点围绕以下几个方面开展了清查活动:

  1、违规收款、罚款及摊派设立“小金库”。检查了有相关业务或收入的单位账簿,未发现有私设情况。

  2、用资产处置、出租收入设立“小金库”。清查了固定资产,未发现有私设情况。

  3、以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”。清查了农水局的会议费、劳务费、培训费和咨询费等开支及其他各项补助发放明细,未发现有私设情况。

  4、经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”。检查了有相关收入的单位账簿,未发现有私设情况。

  5、虚列支出转出资金设立“小金库”。经核实账目,未发现此类情况。

  6、以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”,经全面清查各类票据,均属实。

  7、上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”。经自查,未发现此类情况。

  8、有无其他违法违规违纪设立的“小金库”。经自查,未有此类情况。

  经过自查自纠工作的开展,未发现有私设“小金库”的情况,今后我局继续提高警惕,不给“小金库”滋生的土壤。

  三、重新整章建制

  针对自查自纠的结果,按照“标本兼治、惩防并举”的原则,我局决心从管理制度、管理体制、内控制度等多方面着手,严防死堵,把“小金库“的防治工作作为专项治理工作的常态来抓,并将至贯穿在各项涉及经济收入的工作中的各个环节,进一步规范财务标准,培养干部廉洁从业、依法从政的态度。

  202x小金库专项整治报告 篇六:

  根据《关于进一步开展“小金库”专项整治工作方案》的通知(X纪〔20XX〕20号)要求,我单位认真组织开展“小金库”专项整治工作,经自查,未发现私设小金库现象,现将自查自纠情况总结如下:

  一、未发现违规收费、罚款及摊派设立“小金库”;

  二、未发现用资产处置、出租收入设立“小金库”;

  三、未发现以会议费、印刷费、劳务费、培训费、评审费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”;

  四、未发现经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”;

  五、未发现虚列支出转出资金设立“小金库”;

  六、未发现以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”;

  七、未发现截留主管部门或上级单位拨付的专项资金设立“小金库”;

  八、未发现上下级单位或关联单位之间相互转移资金设立“小金库”;

  九、未发现坐收坐支农村集体资金设立“小金库”;

  十、未发现其他方式违规设立的“小金库”。

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